为进一步推进新疆分院系统内部审计工作往深里走、实里抓,确保审计发现的问题整改到位,根据中国科学院监督与审计的工作要求,3月10日上午,新疆分院监察审计处抽调两所一台审计专干组成检查小组,对新疆分院2019至2021年开展的内部审计项目发现的问题整改落实情况进行了“回头看”专项检查。
会上,新疆分院监察审计处副处长王景军介绍了此次检查的内容和方法。随后,检查组成员针对2019至2021年开展的13项内部审计项目,对照《内部审计发现问题整改落实情况“回头看”台账》,逐一检查并对未整改到位的问题进行了登记。对于被审计单位未整改到位的问题,检查小组提出了合理的意见及建议,以帮助被审计单位完善制度、规范管理、提高水平。
会后,分院系统各单位的审计专干对新疆分院拟近期出台的《中国科学院新疆分院系统内部审计整改工作暂行办法》进行了讨论,一致认为该办法从审计整改内容、期限、结果通报、整改机制、追责问责等方面进一步规范了审计整改工作。今后每年10月,新疆分院内部审计工作组将受分院纪检组的委托,对被审计单位整改落实情况进行跟踪检查,不断把内部审计工作与科技创新工作结合起来,不断加强内部审计的监督作用。随后,大家围绕如何做好科研经济业务审计,如何发挥好审计的监督职能、如何落实好审计监督责任等内容进行交流讨论。
会议现场
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