为进一步加强党对审计工作的领导,建立健全审计发现问题整改长效机制,更好发挥分院系统内部审计监督作用,根据中国科学院监督与审计的工作要求,10月31日,新疆分院组建由各研究所(台)内审人员组成的检查小组,对分院系统各单位审计质量和2021年、2022年开展的内部审计发现问题整改落实情况进行了“回头看”检查工作。
会上,新疆分院监督审计处处长王国平介绍了此次检查的目的和内容。随后,检查组成员本着实事求是、严谨细致的态度,对照审计质量复核表逐项检查审计资料,记录存在问题,对各研究所(台)的共性问题深入分析存在的原因,探讨解决办法,提出意见建议。检查组对照《内部审计发现问题整改落实情况“回头看”检查表》,对2021年、2022年分院系统各单位内部审计发现问题整改落实情况逐一检查,对未整改到位的问题进行了登记,对于未整改到位的问题,检查小组提出了合理的意见及建议,以帮助被审计对象完善制度、规范管理、提高水平。
此次开展的审计质量检查和2021年、2022年开展的内部审计发现问题整改落实情况“回头看”检查工作,不仅是一次常规的检查活动,更是一次分院系统内部审计工作交流学习的机会,对加强分院系统内部审计工作质量,有效开展内部审计工作,切实达到以查促改、以改促进,进一步提升内部审计工作水平的目的。随后,分院系统内审人员围绕如何做好科研经济业务真实性合法性审计,如何发挥好审计的监督职能、如何建立审计发现问题整改长效机制等内容进行交流讨论。
检查现场(一)
检查现场(二)
检查现场(三)